為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,全面深入推進(jìn)審計(jì)工作,集團(tuán)公司于近日印發(fā)《浙江廣天日月集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度(試行)》,進(jìn)一步加強(qiáng)了企業(yè)的內(nèi)部監(jiān)管,優(yōu)化了內(nèi)部控制。
《制度》從審計(jì)對(duì)象、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)職責(zé)、審計(jì)權(quán)限、審計(jì)程序及責(zé)任追究等方面規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作,以實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的全方位審計(jì)監(jiān)督。同時(shí),也對(duì)構(gòu)建審計(jì)網(wǎng)絡(luò)、打造審計(jì)文化,加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與加強(qiáng)審計(jì)及相關(guān)人員的學(xué)法、普法等方面提出了具體的要求。
本制度以最新法律法規(guī)及政策為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了依法性、先進(jìn)性、實(shí)用性與可操作性的有機(jī)統(tǒng)一,為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范治理,強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范,保障公司生產(chǎn)經(jīng)營與內(nèi)部管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了良好的基礎(chǔ)。